Ray Young Ray Young
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IIA IIA-IAP Zertifikatsfragen, IIA-IAP Testking
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IIA Internal Audit Practitioner IIA-IAP Prüfungsfragen mit Lösungen (Q90-Q95):
90. Frage
An internal auditor wants to use computerized audit tools and techniques. Which of the following is a common obstacle that the auditor is likely to face?
- A. Difficulty getting the requisite IT personnel to conduct the tests.
- B. Difficulty obtaining access privileges to relevant and reliable data.
- C. A lack of specialist IT skills needed to use the tools.
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step Explanation:
* Challenges with Computer-Assisted Audit Tools (CAATs):
* One of the most common issues auditors face is obtaining access to the data needed for analysis, especially when data is stored in secure or restricted systems.
* Access issues may arise due to technical restrictions, security policies, or inadequate documentation of data sources.
* Reasoning:
* Option A is correct because gaining access to relevant, complete, and reliable data is a frequent challenge when using computerized audit tools.
* Option B is less common, as CAATs are often designed for use by auditors without requiring advanced IT skills.
* Option C refers to reliance on IT personnel, which is less relevant for independent auditors using their own tools.
* Mitigating Access Challenges:
* Establishing clear communication with IT and obtaining necessary approvals in advance can help overcome data access issues.
91. Frage
During a review of the payroll department, a payroll associate informs the internal auditor, in confidence, that a co-worker is under a great deal of personal stress and has made several uncharacteristic mistakes over the past few weeks. The payroll associate asks the auditor to be sympathetic to the co-worker when drafting the audit findings. If the auditor adjusts the audit findings in consideration of this request, which of the following IIA Code of Ethics principles would be violated?
- A. Integrity and Confidentiality.
- B. Integrity and Objectivity.
- C. Objectivity and Confidentiality.
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step Explanation:
* Reference to IIA Code of Ethics:
* Integrity: Internal auditors must report facts accurately and honestly without bias or personal considerations.
* Objectivity: Internal auditors must remain unbiased and free from conflicts of interest when evaluating findings.
* Reasoning:
* Option A is correct because adjusting audit findings to accommodate personal circumstances violates the principles of integrity (accurate reporting) and objectivity (unbiased evaluation).
* Option B (Objectivity and Confidentiality) is incorrect because confidentiality is not violated in this scenario.
* Option C (Integrity and Confidentiality) is incorrect as the auditor is not compromising confidentiality.
* Professional Obligation:
* Internal auditors must base their findings solely on evidence, ensuring reports are factual, unbiased, and aligned with ethical standards.
92. Frage
During an accounts payable audit engagement, the internal auditor identified a risk that vendor invoices may be paid multiple times. Which of the following would be appropriate preventive controls to mitigate this risk?
- A. Manual controls requiring the reconciliation of paid vendor invoices to monthly invoice statements provided by the vendor.
- B. System controls to identify identical invoice amounts from the same vendor that prohibit payment after the initial invoice.
- C. System controls to identify identical invoice numbers and dates from the same vendor prior to payment.
Antwort: C
Begründung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step Explanation:
* Preventive System Controls: Identifying duplicate invoice numbers and dates is a robust preventive control, as it helps flag duplicate invoices before payment is processed.
93. Frage
According to The IIA's Code of Ethics, which of the following best illustrates the principle of confidentiality?
- A. The auditor refused to use information learned during an audit to diversify his financial portfolio.
- B. The auditor declined to lead an audit of a department in which his nephew is the manager.
- C. The auditor declined to delegate critical audit lead responsibilities to a new auditor.
Antwort: A
Begründung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step Explanation:
* Reference to the IIA Code of Ethics - Confidentiality:
* The principle of confidentiality requires internal auditors to respect and protect the value of information obtained during the course of their work and to avoid using it for personal gain.
* Reasoning:
* Option A is correct because refusing to use audit information for personal financial gain directly aligns with the principle of confidentiality.
* Option B relates to competency and professional judgment, not confidentiality.
* Option C pertains to avoiding conflicts of interest, which is an example of the principle of objectivity.
* Application of Confidentiality:
* Internal auditors must safeguard sensitive information and use it solely for legitimate audit purposes.
94. Frage
Based on the three elements of the Fraud Triangle, which of the following might be considered a fraud indicator related to the opportunity element?
- A. Poor segregation of duties allows for an executive assistant to authorize payments to one-time vendors without supervisory approvals
- B. Reserves were established based on conservative assumptions to maximize the amounts set aside for when operating results may not meet investors' expectations
- C. Executive management establishes financial performance objectives for business unit managers. The objectives include significant increases in annual sales and market penetration
Antwort: A
Begründung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step Explanation:
* Opportunity Element: This element of the Fraud Triangle refers to situations where weaknesses in controls provide the ability for someone to commit fraud without being detected. Poor segregation of duties, as described in Option C, creates such opportunities.
* Example: Allowing an executive assistant to authorize payments without oversight significantly increases the risk of fraud.
95. Frage
......
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